近日,南溪区审计局聚焦主业、服务大局,以政策、资金及项目为抓手,把握审前、审中、审后审计全过程,多措并举积极做好2023年度区本级预算执行、决算草案及其他财政财务收支情况审计工作。
一是审前预警“防未病”。梳理预算执行审计中高频易发问题,列出审计查出问题清单,并发至全区各部门单位,督促各单位自查自纠,强化内部控制。同时,编制预算执行问题典型案例,用通俗易懂的形式,指导审计组疏通问题症结,形成有力震慑,将审计监督作用贯穿预算执行工作始末。
二是审中问诊“查病因”。局领导采取下组调研和业务工作推进会等方式,听取项目进展情况汇报,检查审计实施方案的执行情况,协调解决审计组遇到的困难,督促落实审计事项。通过预算执行审计,揭示本级财政在预算执行中存在预决算编制、政府债券资金和财务管理等12类主要问题,提出完善财政预算管理制度等4条建议,促进提高财政资金使用绩效。
三是审后整改“治已病”。审计发现问题12类,涉及问题金额68286.02万元,建立问题台账,分3类对问题进行整改,其中立行立改问题9个。通过现场指导、意见反馈,目前已完成问题整改2个,其中拖欠企业账款263.16万元已整改到位,对于阶段性、长期性整改问题,审计采取联合督查、发送《提醒敦促函》等形式进行再梳理、再督促,确保在集中整改期内整改到位。(肖月)