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隆昌市审计局:“四步”工作法 扎实推进审计整改专项行动

2022-05-31 12:43:29    来源:中国基层网    访问:    

精心组织实施。隆昌市审计局成立了以局长担任组长,分管领导担任副组长,业务科室负责人为成员的深化审计整改工作专项行动领导小组。制发了《审计查出问题整改情况专项检查实施方案》,组织召开审计整改工作专项行动工作会议,从工作目标、内容重点、责任分工、方法步骤、工作要求等个方面进行安排部署。

全面清理排查。在以往年度审计全覆盖的基础上,隆昌市审计局按照审计整改全覆盖的标准,对全市所有行政事业单位制发了《开展深化审计整改工作专项行动的通知》,要求填制《审计整改情况自查基本情况表》,按照完成整改、基本完成整改、正在整改、未整改四种情形,对2019年以来86个审计项目出具的审计结论性文书中指出的问题进行全面梳理,要求被审计单位自查整改完成情况。

督促整改落实。隆昌市审计局按照“谁审计、谁督促整改”的原则,压紧压实督促检查主体责任,各股室(中心)通过现场抽查和提醒敦促的方式,积极推动被审计单位加快整改进度。一是对2019年至2021年发出、且已到执行期的审计结论性文书中的未完成整改的问题进行全面梳理,对涉及的单位制发审计整改提醒敦促函12份;二是抽取了12个单位进行审计整改专项检查,重点检查被审计单位整改情况的真实性、准确性和完整性,落实整改长效机制情况和对审计查出问题整改情况以及需要协调、帮助解决的困难和问题进行了了解。共抽查已整改问题313个、涉及金额150230.3万元、建章立制及完善制度情况37项。

构建长效机制。隆昌市审计局根据本次深化审计整改工作专项行动的反馈结果,更新审计查出问题整改台账。对已经完成整改的3个问题予以销账,对有新的整改进度的问题更新整改完成金额38.3万元。隆昌市审计局根据此次审计整改专项行动发现的新问题,查漏补缺,进一步建立健全审计整改长效机制和审计督查办法,扎实做好审计监督“后半篇”文章。

[责任编辑:邱英]
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